首 页 走进科协 科普工作 政策法规 宣传表彰 中国蓬莱
        宣 传 表 彰
宣称表彰
    最新文章
· 国家中长期科学和技术...
· 全民科学素质行动计划...
· 中华人民共和国科学技...
· 2017年蓬莱市科协...
   当前位置: 网站首页 >> 信息公告
 
2015年蓬莱市科协部门预算
 
[ 发布:蓬莱科协 | 日期:2015-02-19]
 

 
 
 
 
 
 
2015年蓬莱市科协
部 门 预 算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
目  录
 
 
  第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
  第二部分 2015年部门预算表
  一、2015年收支预算总表
  二、2015年财政拨款支出预算表
  三、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第一部分 概 况
  一、主要职能
动员社会各方面的力量组织开展科普活动和青少年科技教育活动,组织、指导开展群众性反邪教工作与反对伪科学活动;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍建设;反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,努力为科技工作者服务;引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用;表彰奖励优秀科技工作者和科普工作者;开展科技工作者继续教育和培训工作;开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作;负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理,对下级科协进行业务指导。
  二、部门预算单位构成
  蓬莱市科协部门预算包括:市科协下设科普宣教科和办公室  纳入蓬莱市科协2014年部门预算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
科普宣教科
 
2
办公室
 
 
 
 
 
第二部分    2015年部门预算表
2015年蓬莱市科协收支预算总表
                                                 单位:万元
收     入
支     出
项      目
2015年预算
项      目
2015年预算
一、财政拨款(补助)
163.3
按功能科目(项级)
163.3
二、财政专户管理资金
 
科学技术普及
135.13
三、事业收入
 
社会保障和就业
23.44
四、事业单位经营收入
 
医疗卫生
4.73
五、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
163.3
本年支出合计
163.3
上级补助收入
 
对附属单位补助支出
 
附属单位上缴收入
 
上缴上级支出
 
用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
 
上年结转
 
 
 
收入总计
163.3
支出总计
163.3
 
 
 
 
 
 
2015年蓬莱市科协财政拨款支出预算表
                        单位:万元
科目编码
功能科目
2014年预算
 
 
 
合计
 
206
 
 
科学技术
135.13
 
07
 
科学技术普及
135.13
 
 
01
机构运行
100.3
 
 
 
科普活动
34.83
208
 
 
社会保障和就业
23.44
 
05
 
行政事业单位离退休
23.44
 
 
01
归口管理行政事业单位离退休
23.44
210
 
 
医疗卫生
4.73
 
05
 
医疗保障
4.73
 
01
 
行政单位医疗
4.73
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015年蓬莱市科协
公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
                        单位:万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
2
 
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
2015年部门预算情况说明
  一、预算编制的基本原则和方法
 1、坚持量入为出和“一要吃饭,二要建设”的原则。根据收入和财力的可能安排预算,做到量力而行,收支平衡。
2、坚持实事求是的原则。切实做到收支计划积极稳妥,杜绝瞒报、虚报的现象。
3、坚持综合预算的原则。实施预算内外资金统筹安排。
4、坚持部门预算的原则。部门预算作为一个单位的总预算,是涵盖单位的所有资金的收支预算,既包括本级预算又包括其下属单位预算,既包括正常经费预算又包括专项经费预算。
5、坚持零基预算的原则。人员经费按标准核定,公用经费按部门分类分档的定额核定,事业发展和建设项目按轻重缓急排序。
6、坚持一般不予调整预算的原则。部门支出预算确定以后,除突发性事件和政策性因素增加的必不可少开支,并经财政审核后报市人大批准调整预算外,其它支出项目当年财政不予追加,一律在编制下年度预算时考虑。  
  二、部门收支预算总体情况
  2015年收入预算为163.3万元,其中:财政拨款163.3万元。
  2015年支出预算为163.3万元,其中:一般公共服务支出135.13万元,社会保障和就业支出 23.44万元,医疗卫生4.73万元。
  三、财政拨款支出预算情况
  2015年财政拨款支出预算为163.3万元,具体情况如下:
1.科学技术(类)科学技术普及(款)支出100.3万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、商品服务支出等
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)支出 23.44万元,主要用于退休人员相关费用支出。
  3.医疗卫生4.73万元,主要用于医疗卫生保障。
 
  四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况
  2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共2万元。
  公务用车购置及运行费预算2万元。公务用车运行维护费2万元,包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。